Києві та київському регіоні є перш за додаткове (і досить суттєве) джерело поповнення місцевого та державного бюджетів. Так, за прогнозними даними Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції у 2004 році реальний ВВП відносно попереднього року складатиме 107,5%, а номінальний ВВП становитиме 322,5 млрд. грн.. При цьому за розрахунками обсяг наданих тур послуг у м.Києві дорівнюватиме 706,2 млн. грн.., що забезпечить частку тур продукту у ВВП в розмірі 0,22% (див. табл. 3.6, рис. 3.1 та 3.2) [4].
Рис. 3.1 Прогноз зростання тур послуг м Києва.
Рис. 3.2 Частка тур продукту м. Києва у ВВП держави, %
Упродовж 2005 року частка тур продукту у ВВП збільшиться (0,31%), а 2006-2010 років стабілізується на досягнутому рівні, що позитивно вплине на розвиток туристської галузі України, забезпечить їй вихід на рівень розвинутих світових держав.
Таблиця 3.6
Прогноз частки туристського продукту м. Києва в загальному обсязі ВВП держави *
Показники | Од. виміру | Роки
2001 (база) | 2004 (прогноз) | 2005 (прогноз) | 2006 (прогноз) | 2007 (прогноз) | 2008 (прогноз) | 2009 (прогноз) | 2010 (прогноз)
Валовий внутрішній продукт
Реальний до попереднього року | % | 108,5 | 107,5 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110
Номінальний | млн. грн. | 210000 | 322500 | 365000 | 410000 | 440000 | 475000 | 515000 | 567000
Дефлятор ВВП | коеф. | 1,12 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01
Туристський продукт
Загальний обсяг доходів від туристської діяльності | млн. грн. | 646,3 | 706,2 | 1140 | 1241,5 | 1349,5 | 1464,6 | 1587,6 | 1719,2
Частка загального обсягу туристського продукту м. Києва у ВВП | % | 0,31 | 0,22 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,3
*Джерело: Програма розвитку туризму в м. Києві до 2010р.
За аналізований період зростання обсягу доходів від туристської діяльності м. Києва обумовить збільшення надходжень до бюджету (див. рис. 3.3). Так, за розрахунками у 2004 році надходження до бюджету дорівнюватимуть 50,8 млн. грн.. Ці надходження упродовж 2005 – 2010 років збільшуватимуться. При цьому загальна сума надходжень до бюджету за рахунок податку на додану вартість, податку на прибуток, інших податкових зобов’язань становитиме 570,1 млн. грн. [24].
Рис. 3.3 Прогноз щорічних надходжень до бюджету за рахунок наданих турпослуг (млн. грн.)
Загальна сума, яка необхідна для розвитку туризму у м. Києві на зазначений період складає 3,0 млрд. грн. (за власними попередніми розрахунками), в тому числі по джерелах фінансування: кредити та інвестиції – 1,8 млрд. грн., бюджет – 1,2 млрд. грн.. При цьому доля джерел фінансування в загальній сумі складає відповідно: 60% - кредити та інвестиції, 40% - бюджет.
Метою використання кредитних, інвестиційних та бюджетних коштів для реалізації заходів по розвитку туризму у м. Києві є:
створення високорентабельних і реконструкція діючих туристських підприємств м. Києва (готельних комплексів, туристських фірм, лікувально-оздоровчих та санаторно-курортних комплексів, історико-культурних заповідників, центрів міжнародного туризму, туристсько-спортивних центрів тощо) на базі сучасних технологій світового туризму;
проведення науково-дослідних робіт з метою розробки схем історико-археологічного туризму, видання пам’яток історії та культури України, розробки та впровадження маршрутів по Україні, проведення маркетингових робіт для розширення існуючих і для освоєння нових секторів туристського ринку.
Прогноз показників економічної ефективності та доцільності вкладення кредитних, інвестиційних та бюджетних коштів в розвиток туристської галузі м. Києва, базується на наступному:
за базу порівняння прийнято стан розвитку туристської галузі м. Києва в 2001 році згідно „Інформаційно-статистичного бюлетеню „Туризм в Києві””;
щорічний приріст загальної кількості туристів за існуючої матеріальної бази та інфраструктури туризму в м. Києві складає в середньому 10,3%. Дане припущення базується на аналізі статистичних даних „Інформаційно-статистичного бюлетеню „Туризм в Києві”” за період з 1998 по 2001 роки, які свідчать про тенденцію збільшення загальної кількості туристів, які прибувають в м. Київ з метою організованого туризму;
передбачається додаткова кількість туристів з 2005 року за рахунок модернізації існуючих і введення в дію нових об’єктів туризму, яка складає 39,3% від загальної кількості туристів за існуючої матеріально-технічної бази та інфраструктури туризму в м. Києві;
збільшення рівня вартості обслуговування туриста на 5% з 2005 року у зв’язку з вкладенням коштів в реалізацію заходів по покращенню туристського іміджу м. Києва та подальшого щорічного зменшення вартості обслуговування туриста на 1%, у зв’язку з підвищенням конкурентоспроможності надання туристських послуг;
доходи від надання додаткових послуг інших галузей (транспорт, торгівля, зв’язок, заклади харчування та розваг тощо) складають у середньому 27% від обсягу туристських послуг;
щорічний приріст витрат туристських підприємств на обслуговування туристів складає 6,3%.
Враховуючи статистичні дані по м. Києву прогноз показників здійснюється таким чином:
обчислюється кількість туристів за існуючої матеріально-технічної бази та інфраструктури туризму, а також додаткова кількість туристів за рахунок модернізації існуючих і введення в дію нових об’єктів туризму;
визначається середня вартість одного обслугованого туриста;
розраховується обсяг наданих турпослуг (Vді), враховуючи кількість туристів (Кті) та середню вартість одного обслугованого туриста (Ві) на і-й поточний рік за формулою:
,
де 1000 – коефіцієнт переводу загального обсягу доходів у млн. грн.
обчислюються доходи від надання додаткових послуг інших галузей (транспорт, торгівля, зв’язок, заклади харчування та розваг тощо);
розраховується обсяг доходів (Vзі), надходження до бюджету (Пбі) та витрати туристських підприємств на обслуговування туристів (Zі);
розраховується прибуток на і-й поточний рік (Рі):
Рі = Vзі – Пбі – Zі;
розраховується чистий грошовий потік коштів (Гпчі),