року на 316,8 млн. грн., або на 43,9 відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 779,9 млн. грн., що на 217 млн. грн., або на 38,5 відсотка більше відповідного показника 2000 року, а заплановані видатки на охорону за 2002р. становитимуть 1897млн. грн. втому числі видатки загального фонду становитимуть 1415,7 млн. грн.
Рівень виконання видатків на охорону здоров'я до річного плану становив 75,2 відсотка проти 91,9 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 74,8 відсотка річного плану проти 93,9 відсотка за попередній рік.
Видатки державного бюджету на промисловість та енергетику за звітний період профінансовані на 2466,1 млн. грн. і збільшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 198,5 млн. грн., або на 8,8 відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 2209 млн. грн., що на 240,3 млн. грн., або на 12,2 відсотка більше відповідного показника 2000 року, а видатки на промисловість та енергетику заплановано на 2002 р. 2656.7млн. грн., втому числі 2999,7 - загальний фонд. Рівень виконання видатків на промисловість та енергетику до річного плану становив 91,3 відсотка проти 99,5 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 94,7 відсотка річного плану проти 99,6 відсотка за попередній рік; видатки державного бюджету на паливно-енергетичний комплекс профінансовані на 95,5 відсотка річного плану, в тому числі видатки на державну підтримку вугледобувних підприємств - на 96,7 відсотка річного плану, та видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості - на 94,7 відсотка річного плану.
Видатки на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення за звітний період профінансовані на 1794,9 млн. грн. , і зменшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 15,7 млн. грн., або на 0,9 відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 1790,7 млн. грн., що на 18,9 млн. грн., або на 1,1 відсотка менше відповідного показника 2000 року. а заплановані видатки за 2002р. на заходи , пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення становлять 2304,7млн.грн., втому числі загальний фонд - 2299,9млн.грн.
Рівень виконання видатків на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення до річного плану становив 97,3 відсотка проти 99,9 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 97,1 відсотка річного плану проти 99,8 відсотка за 2000 рік.,
Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ за 2001 рік становили 567,2 млн. грн., або 98,2 відсотка річного плану. У 2000 році на ці видатки було спрямовано 157,3 млн . грн., або 98,8 відсотка річного плану.
Міжбюджетні трансферти (кошти, що передаються з державного бюджету до інших бюджетів) за 2001 рік профінансовані на 7181,4 млн. грн., і збільшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 2803,4 млн. грн., або на 64 відсотка. Рівень виконання цих видатків до річного плану становив 89,9 відсотка проти 106,8 відсотка за 2000 рік;
в тому числі дотації , що передаються з державного бюджету до інших бюджетів, становили 4229 млн. грн., або 105,3 відсотка річного плану; за 2000 рік вони склали 4126,5 млн. грн., або 103,3 відсотка річного плану.
Найвищий рівень виконання до річного плану у 2001 році мали видатки за такими функціями:
дотації-місцевим бюджетам — 105,3 відсотка;
цільові фонди - 97,7 відсотка;
заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення - 97,3 відсотка;
правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави -
95,5 відсотка;
фізична культура і спорт - 93,4 відсотка,
Найнищий рівень виконання до річного плану у 2000 р. мали видатки за наступними функціями:
культура і мистецтво—63,7%;
інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю—65,7%;
міжнародна діяльність 67,4%;
обслуговування державного боргу — 69,3%;
охорона навколишнього природного середовища — 71,8.
Найнищи рівень виконання видатків загального фонду державного бюджету до річного плану у 2001р. мав місце по наступних функціях:
культурі і мистецтву — 62,8%;
міжнародній діяльності — 66,3%4
обслуговуванню державного боргу —71,7%;
охороні здоров’я —74,8%;
житлово-комунальному господарству —76,3%.
Слід зазначити, що по загальному фонду державного бюджету мало місце відхилення структури профінансованих видатків від структури запланованих видатків на 2001 рік. Зменшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі видатків порівняно з відповідним річним плановим показником спостерігалося по:*
обслуговуванню зовнішнього державного боргу - на 2,93 відсоткового пункту.
Збільшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі видатків порівняно з відповідним річним плановим показником мало місце по:*
міжбюджетним трансфертам - на 2,44 відсоткового пункту.
Зменшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі видатків за 2001 рік порівняно з 2000 роком мало місце по:*
соціальному захисту та соціальному забезпеченню - на 3,97 відсоткового пункту;*
обслуговуванню зовнішнього державного боргу - на 1,72 відсоткового пункту.
Збільшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі видатків за 2001 рік порівняно з 2000 роком відбувалося по таких функціях:*
правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави - на 2,6 відсоткового пункту;*
освіта - на 1,42 відсоткового пункту;*
видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах - на 1,38 відсоткового пункту;
національна оборона - на 1,15 відсоткового пункту;
сільське, лісове господарство, рибальство і мисливство — на 1,01 відсоткового пункту .